Plné znění otázky
Sme slovenská obchodná spoločnosť, mesačný platiteľ DPH. Dostali sme faktúru (z hotela) za ubytovanie našich zamestnancov, ale aj našich zákazníkov, ktorí síce nie sú našimi zamestnancami, ale boli spolu s našimi zamestnancami na spoločnej služobnej ceste v Nemecku t.z., že faktúra je vystavená s nemeckou DPH. Tú časť ubytovania, ktorá sa netýka našich zamestnancov by sme chceli refakturovať na slovenskú firmu (mesačný platiteľ DPH). Má byť uvedená FA vystavená bez DPH? Ak áno, refakturovať základ bez nemeckej DPH? Uvedená FA by nebola uvedená v súhrnnom výkaze?