DPH pri EPR - duplicitné zaevidovaná tržba

OAO ID: 4809 Zodpovedané: 25. 10. 2023

Plné znění otázky

Platiteľ DPH zaeviduje tržbu v ERP (VRP) duplicitne v mesiaci september 2023. Tržba nebola realizovaná, ale bola chybne zaevidovaná 2x. Platiteľ zistí uvedenú chybu v mesiaci október 2023. Rovnako v mesiaci október 2023 vyhotoví opravný doklad v EPR/VRP. Do ktorého mesiaca vykázať opravu základu dane a DPH v rámci priznania DPH a v rámci kontrolného výkazu DPH?

Odpověď

Související dokumenty

Súvisiace články

Nezaúčtovaná faktúra a opravy účtovníctva, základu dane z príjmov a výkazov platiteľa DPH
Prevod automobilu podnikateľa fyzickej osoby do obchodnej spoločnosti
Oneskorená tuzemská faktúra za stavebné práce
Nákup kreditnou kartou v zahraničí
Zahraničná faktúra od dodávateľa
Osobitná úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty pri použitom tovare
Suma 400 € a pokladničný doklad od januára 2025
Daňový doklad z pokladnice a odpočet dane z pridanej hodnoty
Náučné videá vytvorené vlastnou činnosťou a daň z pridanej hodnoty
Vyhotovovanie faktúr a odpočítanie dane z pridanej hodnoty
Určenie miesta dodania služieb a platenie DPH
Odpočítanie dane z pridanej hodnoty v neziskových organizáciách
Prijaté právne služby z Rakúska a vplyv na daň z pridanej hodnoty
Registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoty
Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby z hľadiska dane z príjmov, DPH a odvodov
Praktické otázky k zákonu o používaní ERP (1. časť)
Výmaz platiteľov dane zo zverejneného zoznamu a zverejňovanie vymazaných platiteľov dane
Praktické otázky k zákonu o používaní ERP (2. časť)
Odpočítanie DPH pri nadobudnutí tovaru z krajín EÚ v príkladoch
Reklamácia tovaru z EÚ pôvodne pochádzajúceho z Číny

Súvisiace otázky a odpovede

Stravovacie služby poskytnuté škole
Uvedenie sumy z dobropisu v kontrolnom výkaze
DPH, ERP a kontrolný výkaz
Finančný lízing a DPH doplnenie otázky ID4733
Účtovanie donášky jedla prostredníctvom služby Wolt u gastrofirmy
Zahraničná faktúra od dodávateľa
Služby z tretích krajín a DPH
Účtovanie VPD v pokladnici od jedného dodávateľa
Kedy DPH platiť z čiastkových zálohových FA?
Registračná pokladnica
Fakturácia zahraničnej osobe registrovanej podľa § 5
Stravné lístky a DPH
Naše interné gastrolístky, resp. ich fakturácia
Faktúra od dodávateľa z USA a DPH
Kontrolný výkaz
vyúčtovacia faktúra - nedoplatok
Daňový doklad z pokladnice a odpočet DPH
Faktúra za služby a DPH
Dodatočné DP a kontrolný výkaz k DPH

Súvisiace predpisy

§ 78 odst. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
§ 16 odst. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov