DPH pri EPR - duplicitné zaevidovaná tržba

OAO ID: 4809 Zodpovedané: 25. 10. 2023

Plné znění otázky

Platiteľ DPH zaeviduje tržbu v ERP (VRP) duplicitne v mesiaci september 2023. Tržba nebola realizovaná, ale bola chybne zaevidovaná 2x. Platiteľ zistí uvedenú chybu v mesiaci október 2023. Rovnako v mesiaci október 2023 vyhotoví opravný doklad v EPR/VRP. Do ktorého mesiaca vykázať opravu základu dane a DPH v rámci priznania DPH a v rámci kontrolného výkazu DPH?

Odpověď

Související dokumenty

Súvisiace články

Nákup kreditnou kartou v zahraničí
Oneskorená tuzemská faktúra za stavebné práce
Osobitná úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty pri použitom tovare
Zahraničná faktúra od dodávateľa
Prevod automobilu podnikateľa fyzickej osoby do obchodnej spoločnosti
Nezaúčtovaná faktúra a opravy účtovníctva, základu dane z príjmov a výkazov platiteľa DPH
Suma 400 € a pokladničný doklad od januára 2025
Daňový doklad z pokladnice a odpočet dane z pridanej hodnoty
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
DPH pri dočasnom pridelení zamestnancov
Vyradenie nevymožiteľnej pohľadávky za služby z hľadiska dane z príjmov a DPH
Účtovné zobrazenie zdaniteľných obchodov v podvojnom účtovníctve
Odpočítanie dane z tovarov a služieb pri registrácii platiteľa dane v roku 2021
Čo musíte evidovať v daňovej evidencii v roku 2021
Faktoring a forfaiting z pohľadu daní a účtovníctva
Nárok na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v zahraničí
Osobitná úprava uplatňovania DPH pri použitom tovare v roku 2020
Prefakturácia služby do členského štátu a daň z pridanej hodnoty
Vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v oblasti dane z pridanej hodnoty
Niektoré otázky internetového obchodu

Súvisiace otázky a odpovede

Stravovacie služby poskytnuté škole
Uvedenie sumy z dobropisu v kontrolnom výkaze
DPH, ERP a kontrolný výkaz
Finančný lízing a DPH doplnenie otázky ID4733
Účtovanie donášky jedla prostredníctvom služby Wolt u gastrofirmy
Zahraničná faktúra od dodávateľa
Služby z tretích krajín a DPH
Účtovanie VPD v pokladnici od jedného dodávateľa
Kedy DPH platiť z čiastkových zálohových FA?
Registračná pokladnica
Fakturácia zahraničnej osobe registrovanej podľa § 5
Stravné lístky a DPH
Naše interné gastrolístky, resp. ich fakturácia
Faktúra od dodávateľa z USA a DPH
Kontrolný výkaz
vyúčtovacia faktúra - nedoplatok
Daňový doklad z pokladnice a odpočet DPH
Faktúra za služby a DPH
Dodatočné DP a kontrolný výkaz k DPH

Súvisiace predpisy

§ 78 odst. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
§ 16 odst. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov