Uvedenie sumy z dobropisu v kontrolnom výkaze

OAO ID: 2440 Zodpovedané: 18. 05. 2015

Plné znění otázky

Naša obchodná spoločnosť zaplatila v spoločnosti predávajúcej nábytok za návrh kuchyne čiastku 50 € s DPH, spoločnosť nám vydala doklad z registračnej pokladnice na uvedenú čiastku, t. j. 50 € s DPH v mesiaci 4/2015. Sumu 50 € dávame do kontrolného výkazu do B3 za mesiac 4/2015.

V mesiaci 5/2015 nám dodali tovar(kuchyňu), kde sme  mali zaplatiť za uvedený tovar 268,96 € ale v tom istom bločku nám za návrh kuchyne sumu 50 € odpočítali. Čiže sme zaplatili iba sumu 218,96 €. Naša otázka znie:

Uvedenú čiastku 218,96 € čo je výsledná sumu na bločku z ERP máme dať do kontrolného výkazu do B3? Alebo máme vyňať čiastku z bločku vo výške 50 €, ku ktorému nemáme dobropis len je to odpočítané na bločku z ERP a dať do C2?

Odpověď

Související dokumenty

Súvisiace články

Nezaúčtovaná faktúra a opravy účtovníctva, základu dane z príjmov a výkazov platiteľa DPH
Prevod automobilu podnikateľa fyzickej osoby do obchodnej spoločnosti
Oneskorená tuzemská faktúra za stavebné práce
Nákup kreditnou kartou v zahraničí
Zahraničná faktúra od dodávateľa
Osobitná úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty pri použitom tovare
Suma 400 € a pokladničný doklad od januára 2025
Daňový doklad z pokladnice a odpočet dane z pridanej hodnoty
Náučné videá vytvorené vlastnou činnosťou a daň z pridanej hodnoty
Vyhotovovanie faktúr a odpočítanie dane z pridanej hodnoty
Určenie miesta dodania služieb a platenie DPH
Odpočítanie dane z pridanej hodnoty v neziskových organizáciách
Prijaté právne služby z Rakúska a vplyv na daň z pridanej hodnoty
Registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoty
Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby z hľadiska dane z príjmov, DPH a odvodov
Praktické otázky k zákonu o používaní ERP (1. časť)
Výmaz platiteľov dane zo zverejneného zoznamu a zverejňovanie vymazaných platiteľov dane
Praktické otázky k zákonu o používaní ERP (2. časť)
Odpočítanie DPH pri nadobudnutí tovaru z krajín EÚ v príkladoch
Reklamácia tovaru z EÚ pôvodne pochádzajúceho z Číny

Súvisiace otázky a odpovede

DPH pri EPR - duplicitné zaevidovaná tržba
Stravovacie služby poskytnuté škole
DPH, ERP a kontrolný výkaz
Finančný lízing a DPH doplnenie otázky ID4733
Účtovanie donášky jedla prostredníctvom služby Wolt u gastrofirmy
Zahraničná faktúra od dodávateľa
Služby z tretích krajín a DPH
Účtovanie VPD v pokladnici od jedného dodávateľa
Kedy DPH platiť z čiastkových zálohových FA?
Registračná pokladnica
Fakturácia zahraničnej osobe registrovanej podľa § 5
Stravné lístky a DPH
Naše interné gastrolístky, resp. ich fakturácia
Faktúra od dodávateľa z USA a DPH
Kontrolný výkaz
vyúčtovacia faktúra - nedoplatok
Daňový doklad z pokladnice a odpočet DPH
Faktúra za služby a DPH
Dodatočné DP a kontrolný výkaz k DPH